faktury fiskalne integracja handlu z FK Udzielono odpowiedzi

Witam, mamy sporo faktur fiskalnych. Nie wchodzą one w handlu do raportów okresowych, jedynie uwzględniane są tam paragony. Faktury fiskalne są płatne w różnych terminach, nie jest to jedynie sprzedaż za gotówkę. Księgujemy je w FK na koncie 900. Dodatkowy księgujemy w FK raporty dobowe fiskalne. Tracimy wtedy rozrachunki z poszczególnymi kontrahentami. Z tego względu wprowadzamy ręcznie dodatkowy dokument DP, w którym księgujemy rozrachunki. Czy jest jakiś sposób, żeby to usprawnić? 

Komentarze

Komentarze: 7

  • Comment author
    Michał Madej
    • Oficjalny komentarz

    Pani Joanno, 

    Jest rozwiązanie tego problemu -> Zmiana schematu księgowania dla faktur do paragonu, poprzez dodanie księgowania równoległego na konta pochodzące z paragonu z mnożnikiem -1 . Można zautomatyzować ten proces tworząc osobny typ dokumentu Faktura do paragonu, z przypisanym nowym schematem księgowania, zachowując wspólnotę numeracji ze "zwykłymi" fakturami. Proponowany sposób ustawienia schematu pozwoli na wykazanie faktur do paragonów (FP) w części ewidencyjnej JPK_V7 jednocześnie nie zmieniając obrotów na kontach przychodowych. Zabieg ten rzeczywiście byłby konieczny, by nie dublować sprzedaży ujętej na paragonie.

  • Comment author
    Michał Madej
    • Edytowano

    Pani Joanno, 

    Czy poprzez faktury fiskalne wystawia Pani faktury do paragonów fiskalnych, czy też są to osobno ewidencjonowane dokumenty, które nie są związane z paragonami fiskalnymi? 

    0
  • Comment author
    Joanna Kanarek Wschodząca gwiazda (srebro)

    Mamy zdefiniowane faktury fiskalne (oddzielny tyb dokumentów) i po ich wystawieniu jest opcja fiskalizuj i na tej podstawie generuje się paragon. 

    0
  • Comment author
    Joanna Kanarek Wschodząca gwiazda (srebro)

    Witam,

    Bardzo proszę o informację zwrotną.

    0
  • Comment author
    Joanna Kanarek Wschodząca gwiazda (srebro)

    A co w takiej sytuacji z rozrachunkami? Mamy sprzedaż fiskalną z różnymi terminami płatności, gotówka, karta płatnicza, przelewy. Jeżeli będę całość księgować jako raport okresowy, to będę mogła wybrać tylko jednego kontrahenta, nie będę mogła zrobić oddzielnego rozrachunku dla każdej z transakcji. Bo rozumiem, że to rozwiązanie, o którym Pan wspomniał umożliwi mi jedynie wykazanie faktur do paragonów w części ewidencyjnej JPK VAT.

    0
  • Comment author
    Joanna Kanarek Wschodząca gwiazda (srebro)

    Witam, 

    Bardzo proszę o informację zwrotną.

    0
  • Comment author
    Michał Madej

    Dzień dobry, 

    Trwa analiza opisanego problemu. Postaramy się dostarczyć niezbędne informacje jak najszybciej.

    0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.